341-7
34191.09206 15600.292930 84776.640009 4 88150002186304
|
|||||||
Beneficiário
SAO JOAO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
|
CPF/CNPJ
18.314.074/0003-20
|
Ag/Cod. Beneficiário
2938 / 47766-4
|
Vencimento
25/11/2021
|
||||
Pagador
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA / CNPJ: 04.895.728/0001-80
|
Nº documento
20156002
|
Nosso número
109/20156002-9
|
|||||
Espécie
R$
|
Quantidade
|
Valor
|
(-) Descontos / Abatimentos
|
(=) Valor Documento
21.863,04
|
|||
Demonstrativo
|
(-) Outras deduções
|
(+) Outros acréscimos
|
(=) Valor cobrado
|
||||
Autenticação mecânica
|
|||||||
341-7
34191.09206 15600.292930 84776.640009 4 88150002186304
|
|||||||
Local de pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
|
Vencimento
25/11/2021
|
||||||
Beneficiário
SAO JOAO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A / CNPJ: 18.314.074/0003-20
|
Agência/Código beneficiário
2938 / 47766-4
|
||||||
Data do documento
04/11/2021
|
Nº documento
20156002
|
Espécie doc.
DM
|
Aceite
SEM
|
Data processamento
23/05/2025
|
Nosso número
109/20156002-9
|
||
Uso do banco
|
Carteira
|
Espécie
R$
|
Quantidade
|
Valor
|
(=) Valor do Documento
21.863,04
|
||
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário
|
(-) Descontos / Abatimentos
|
||||||
Pagar até a data do vencimento
Pagável preferencialmente na rede Itau
|
(-) Outras deduções
|
||||||
(+) Mora / Multa
|
|||||||
(+) Outros acréscimos
|
|||||||
(=) Valor cobrado
|
|||||||
Pagador
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA / CNPJ: 04.895.728/0001-80
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO
66823-010 - BELEM - PA
|
Cód. Baixa
|
||||||
Sacador/Avalista
|
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
|
||||||